威尼斯游戏的网址 2018寒暑部门决算情况表明

来源:出差    数:     创新时间: 2019-8-29

     一、单位基本情况

    (一)效益职责。培育民主党派和无产阶级、民族自治其他领域代表人士,培育统战干部,铸就统一战线理论研究人才,举办党委和内阁开展之有关议题研讨班;集体进行马克思列宁主义、辩证唯物主义、唯金牌论、“三个代表”着重思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想,以及党之计生理论和政策政策的研讨和活动,推进理论创新;集体进行决策咨询工作,为党委和内阁决定服务;集体进行中华文化之教导、研讨和内在交流;拓展联谊交友。

    (二)单位设置。威尼斯游戏的网址为参考《公务员法》管理的事业单位,埋设9个效益处室:出差、集体人事处、办事处、华夏文化工作部、部门、科研处、消息服务处(挂图书馆牌子)、消防处、多党合作历史研究所(挂研究中心牌子)。

     二、单位决算情况表明

    (一)现金支出决算总体状况表明。

     1.完全状况。本部门2018寒暑收入总计2,640.16万元,付出总计2,640.16万元。公款较上年决算数增加514.34万元、加强24.19%,重点原因是单位增加消防设备改造及更换教学设施设备档次。基地分之现金总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、新春结转和结余,付出总计包括本年支出合计、剩下分配、岁尾结转和结余。

     2.现金状况。本部门2018寒暑收入合计2,587.56万元,较上年决算增加903.98万元,加强53.69%,重点原因是单位增加消防设备改造项目872万元及更换教学设施设备档次166.59万元。其中:邮政拨付收入2,582.42万元,占99.80%;任何收入5.14万元,占0.20%。另外,用事业基金弥补收支差额4.72万元,新春结转和结余47.88万元。

     3.付出情况。本部门2018寒暑支出合计2,640.16万元,较上年决算数增加562.23万元,加强27.06%,重点原因是单位增加消防设备改造项目872万元及更换教学设施设备学员学习住宿用品资金项目166.59万元 。其中:基本支出1,322.69万元,占50.10%;品种支出1,317.48万元,占49.90%。

     4.结转结余情况。本部门2018寒暑年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少47.88万元,下降100.00%,重点原因是2018年无结转结余。

    (二)邮政拨付收入支出决算总体状况表明。

     1.现金状况。本部门2018寒暑财政拨付收入2,582.42万元,较上年决算数增加1,143.71万元,加强79.50%。重点原因是单位增加消防设备改造项目872万元及更换教学设施设备学员学习住宿用品资金项目166.59万元。较年初预算数增加1,251.78万元,加强94.07%。重点原因是单位追加消防设备改造项目872万元及更换教学设施设备学员学习住宿用品资金项目166.59万元 。新春财政拨付结转和结余0.00万元。

     2.付出情况。本部门2018寒暑财政拨付支出2,582.42万元,较上年决算数增加731.34万元,加强39.51%。重点原因是单位增加消防设备改造项目872万元及更换教学设施设备学员学习住宿用品资金项目166.59万元。较年初预算数增加1,251.78万元,加强94.07%。重点原因是单位追加消防设备改造项目872万元及更换教学设施设备学员学习住宿用品资金项目166.59万元 。

     3.结转结余情况。本部门2018寒暑年末财政拨付结转和结余0.00万元,重点原因是严峻实行预算年末结转结余。

     4.较之情况。本部门2018寒暑财政拨付支出主要用于以下几个地方:

    (1)普通公共服务付出38.00万元,占1.47%,较年初预算数增加38.00万元,加强100%,重点原因是充实民主党派培训经费38.00万元。

    (2)春风化雨支出1,235.80万元,占47.85%,较年初预算数增加264.17万元,加强27.19%,重点原因是充实了更换教学设施设备学员学习住宿用品资金项目166.59万元及统一战线学经费增加。

    (3)骗术支出872.00万元,占33.77%,较年初预算数增加872.00万元,加强100%,重点原因是充实消防设备改造项目。

    (4)社会保障与就业支出328.19万元,占12.71%,较年初预算数增加77.61万元,加强30.97%,重点原因是退休人员经费及死亡抚恤金的增长。

    (5)治疗卫生与计划生育支出58.51万元,占2.27%,较年初预算数增加0.00万元,加强0.00%,重点原因严格按照预算执行。

    (6)住房保障支出49.92万元,占1.93%,较年初预算数增加0.00万元,加强0.00%,重点原因是严峻按照预算执行。

    (三)普通公共预算财政拨付基本支出决算情况表明。

     本部门2018寒暑一般公共财政拨付基本支出1,317.97万元。其中:人口经费1,057.18万元,较上年决算数增加99.14万元,加强10.35%,重点原因是目标考核奖的增长。人口经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。租用经费260.79万元,较上年决算数增加57.72万元,加强28.42%,重点原因是高校维修维护的增长。租用经费用途主要包括办公费、印刷费、电价、经费、经费、电价、维修维护费等。

    (四)政府性基金预算收入决算情况表明。

     2018寒暑本部门无政府性基金预算财政拨付收支。

     三、“三公”电价情况表明

    (一)“三公”电价开支总体状况表明。

     2018寒暑本部门“三公”电价开支共计10.22万元,较年初预算数减少26.78万元,下降72.38%,重点原因是严峻按照预算执行。较上年支出决算数减少4.41万元,下降30.14%,重点原因是 一是认真落实落实中央“八项规定”振奋和节省要求,按照只减不增的要求严格控制三公经费,千秋实际开支较预算和清算均有所回落。二是现年同时严格落实公车使用规定,禁止公车私用,公车运行维护本大幅下滑。三是深化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开发标准,严厉控制陪餐人数,对应由接待对象承担的花费一律由接待对象自行开发,财务接待费大幅下滑。四是进一步规范因公出国(境)宣传,本年未安排单位人员出国出访。

   (二)“三公”电价分项支出情况。

    2018寒暑本部门因公出国(境)费用0.00万元,重点是未安排单位人员出国(境)宣传。费用支出较年初预算削减4.00万元,下降100.00%,重点原因单位没有准备安排出国出(境)准备。较上年支出决算数增加0.00万元,加强0.00%,重点原因是与去年保持一致 。

     警车购置费 0.00万元。资本单位无公务车购置,与去年决算数和新年预算数保持一致。

    警车运行维护费9.33万元,重点用于机要文件交换、在家因公出行、专科调研等工作所需车辆的燃料费、工本费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10万元,下降50.89%,重点原因是严峻落实公车使用规定 。较上年支出数减少3.21万元,下降25.60%,重点原因是严峻落实公车使用规定,禁止公车私用,公车运行维护本大幅下滑 。

    财务接待费0.89万元,重点用于接待北京、南宁等社院来渝调研,费用支出较年初预算数减少13.11万元,下降93.64%,重点原因是实现落实中央“八项规定”振奋和节省要求 。较上年支出数减少1.21万元,下降57.62%,重点原因是深化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开发标准,严厉控制陪餐人数,对应由接待对象承担的花费一律由接待对象自行开发 。

   (三)“三公”电价实物量情况。

    2018寒暑本部门因公出国(境)一起0个球组,0人口;财务用车购置0辆,警车保有量为4辆;境内公务接待4批次113人次,其中:境内外事接待0批次,0人口;国(境)外公务接待0批次,0人口。2018年本部门人均接待费78.80元,车均医药费0.00万元,车均保安费2.33万元。

    四、任何需要说明的事体

   (一)机动运行经费情况表明。2018寒暑本部门机关运行经费开支260.79万元,机动运行经费主要用于办公费、警车运行维护费、消息网络购置更新费 、专科维修维护费等,机动运行经费较上年决算数增加57.72万元,加强28.42%,重点原因是现年举办了全区院长工作会议,电价较上年有提高以及学院维修维护费增加。

   (二)集体资本占用情况表明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中从部(区)除及以上主管用车0辆、重点领导人用车1辆、地下通信用车1辆、应急保障用车1辆、管辖执勤用车0辆,异常专业技能用车0辆,退休干部用车1辆,任何用车0辆。菜价50万元以上通用设备0台(套),菜价100万元以上专用设备0台(套)。

   (三)政府采购支出情况表明。2018寒暑本部门政府采购支出总额913.18万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出786.61万元、政府采购服务付出126.57万元。授予中小企业合同金额8.15万元,占政府采购支出总额的0.009%,其中:授予小微集团合同金额118.82万元,占政府采购支出总额的13.01%,重点用于购买学院更换教学设施设备学员学习住宿用品 。

    五、预算绩效管理状况表明

根据预算绩效管理要求,本部门对7个常年性项目展开了实效自评,涉及资金总计197.6万元。其次评价情况看来,本年度财政资金全部到位,维护了教学、研制、《民族自治学》研讨重点工作之推进,落实了预期绩效目标。在各类型的实践过程中,本部门建立全面相关制度, 增长预算执行的结构性、规范性和竞争性,推进教学、研制、《民族自治学》干活顺利展开。品种资产实行专项管理,严厉审批制度,形成了赠款专用,确保项目资产为统一战线学术研究,为搞好新形式下统一战线工作服务,为巩固和进步最广大的爱国统一战线服务的实用利用。 

     六、专业名词解释

    (一)邮政拨付收入:指本年度从本级财政部门取得的民政拨付,包括一般公共预算财政拨付和内阁性基金预算财政拨付。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金;事业单位收到的民政专户实际核拨的教导收费等资本在此反映。

    (三)任何收入:指单位取得的除“邮政拨付收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的现金,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收益、租金收入、赠送收入,收入盘盈收入、存货盘盈收入、取消已核销的应收及预付款项、无法偿付的应景及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的上下级单位取得的电价、其次非本级财政部门取得的电价,以及行政单位收取的民政专户管理成本填列在财力项内。

    (四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当时的“邮政拨付收入”、“事业收入”、“经营收入”、“任何收入”等不足以安排当年支出的情况下,运用以前年度积累的伟业基金(事业单位当年创汇平衡后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的工本)弥补本年度收支缺口的资产。

    (五)新春结转和结余:指单位上年结转本年利用的骨干支出结转、品种支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下之伟业基金和专用基金。

    (六)剩下分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通报》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨付结余的40%以内确定,江山另有规定的辅助她规定。

    (七)岁尾结转和结余:指单位结转下年的骨干支出结转、品种支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下之伟业基金和专用基金。

    (八)基本支出:指为保护机构正常运作、做到日常工作职责而发生之人口经费和滥用经费。其中:人口经费指政府收入分类经济科目中的“工钱福利开支”和“对个人和家中的捐助”;租用经费指政府收入分类经济科目中除“工钱福利开支”和“对个人和家中的捐助”外的任何支出。

    (九)品种支出:指在中心支出之外为成功特定行政任务和事业前进对象所发生之开发。

    (十)“三公”电价:指用一般公共预算财政拨付安排的因公出国(境)费、财务用车购置及运行维护费、财务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位财务出国(境)的国际旅费、室外城市间交通费、经费、伙食费、经费、公杂费等开发;财务用车购置费反映单位财务用车购置支出(含车辆购置税);财务用车运行维护费反映单位按规定保留的商务用车燃料费、工本费、穿过过桥费、保险费、安全奖励费用等开发;财务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待(含外宾接待)付出。

    (十一)机动运行经费:为保护行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运作用于购买商品和劳动等的各类公用经费,包括办公及印刷费、建筑业费、差旅费、电价、福利费、普通维护费、专用材料及一般设备购置费、开会用房水电费、开会用房取暖费、开会用房物业管理费、财务用车运行维护费以及其他费用。

    (十二)工钱福利开支(付出经济分类科目类级):报告单位开发的白领职工和编排外长期聘请人员的各项劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

    (十三)商品和劳动付出(付出经济分类科目类级):报告单位购买商品和劳动的开发(不包括用于购买固定资产的开发、战略和应变储备支出)。

    (十四)对个人和家中的捐助(付出经济分类科目类级):报告用于对个人和家中的捐助支出。

    (十五)任何资本性支出(付出经济分类科目类级):报告非各级发展与改制部门集中安排的用于购买固定资产、战略和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和邮政支持企业更新改造所发生之开发。

    七、预算公开联系方法及信息反馈渠道

     资本单位预算公开信息反馈和沟通方法: 023-62893595































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